予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.01人 0.01人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
未達成
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
要
国保特別会計の必要経費として法律に基づき繰
出金として繰出すもの… 職員給与費分,事務費
分,出産育児一時金分,財政安定化支援分,保
険基盤安定分
国保特別会計の財源不足を補うために繰出すも
の… 臨時財源補てん分(法定外繰出金)
課
題
国保特別会計への法定外繰出額(臨時財源補てん分)
の抑制を図る。
課
題 成
果
一般会計から国保特別会計へ繰出すことで国保特別会 計が赤字にならずに,国民健康保険事業の安定した運 営に寄与することができたが,臨時財源補てん分(法定 外繰出金)については,対前年度比+9,121千円となっ てしまい,縮減することができなかった。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
1,034,566千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-2,081,881千円 1,649,453千円 事業コスト
(A+B)
1,629,297千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 76千円
事
業
の
目
的
一般会計から国保特別会計へ法定繰出等を行
い,国民健康保険事業の安定した運営を図るた
め。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.01人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
平成27年度繰出見込額(当初予算): 1,610,195千円
<内訳>
保険基盤安定分 815,000千円
職員給与費等分 126,706千円
事務費分 92,121千円
出産育児一時金分 89,386千円
財政安定化支援分 43,544千円
臨時財源補てん分 443,438千円
年度末に一般会計から国保特別会計へ繰出す。
事
業
計
画
平成28年度繰出見込額(当初予算): 1,649,378千円
<内訳>
保険基盤安定分 819,750千円
職員給与費等分 121,602千円
事務費分 90,337千円
出産育児一時金分 89,386千円
財政安定化支援分 43,554千円
臨時財源補てん分 484,749千円
年度末に一般会計から国保特別会計へ繰出す。
事業費(A) 1,629,221千円 2,081,806千円 1,649,378千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
0千円 0千円
活
動
実
績
平成27年度繰出額:2,081,806千円
<内訳>
保険基盤安定分 1,097,905千円
職員給与費等分 119,906千円
事務費分 92,121千円
出産育児一時金分 89,386千円
財政安定化支援分 10,290千円
臨時財源補てん分 672,198千円
年度末に繰出し処理をした。
上
半
期
活
動
実
績
-一般財源 1,002,003千円 1,258,379千円 74,646千円 190,565千円 改
善
目
標
レセプトの二次点検審査等による医療費適正化対策並びに国 保税の収納率向上により,国保特別会計の財政運営の健全 化を図り,一般会計から国保特別会計への法定外繰出金を縮 減する。ジェネリック医薬品利用率については,県平均を上回 ることを目指す(参考:平成26年10月調剤分,数量ベ- ス つく ば市34.71%,県平均35.15%)
改
善
目
標
返納金の未返納者に対して,電話催告を行い,取り組 み強化を図る。
79,225千円 0千円
75千円 75千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 552,572千円 632,862千円 535,587千円 総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 1,629,221千円 2,081,806千円
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
繰出金内訳
保険基盤安定分,職員給与費等分,事務費分,出
産育児一時金分,財政安定化支援分,臨時財源補て
ん分 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 01 03 01 01 16
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 特別会計繰出金事務
指標名 特別会計繰出金総額
75千円 予算事業名
総人件費 76千円 75千円
国民健康保険事業特別会計に要する経費
総事業コスト 1,629,297千円 2,081,881千円 1,649,453千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
17,912千円 予算事業名
総人件費 18,688千円 17,912千円
国民健康保険事務に要する経費
総事業コスト 60,918千円 59,194千円 71,470千円
総事業費 42,230千円 41,282千円 53,558千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保資格係,国保給付係 02 01 01 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 国保資格の得喪
指標名 次年度用被保険者証送付件数
29,747件
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 3月末に送付する次年度用被保険者証の送付件数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 40,376千円 39,372千円 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 29,498件
一般財源 0千円 0千円
0千円 0千円
改
善
目
標
適正な資格の管理を行い,正確かつ速やかに被保険者
証の交付を行う。
改
善
目
標
資格喪失勧奨文書を毎月2回送付する,さらに2カ月を
過ぎても提出が無い場合は再度文書勧奨する。また届
出に関する市報での広報を年1回4月に行っているが,
半年雇用者に対応するため,10月にも市報に掲載す
る。
0千円 0千円
11,410千円 11,410千円
時間外
勤務
100.00時間 100.00時間 100.00時間 事
業
の
目
的
法令に基づき,国民健康保険の資格取得、資格喪
失等事務及び被保険者証の交付事務を行うた
め。
内
訳 正
職
員
従事
割合
1.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
資格取得・資格喪失事務処理:通年
平成28年度保険証送付:平成28年3月
事
業
計
画
資格取得・資格喪失事務処理:通年
平成28年度保険証送付:平成29年3月
事業費(A) 40,376千円 39,372千円 51,648千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
51,648千円 0千円
活
動
実
績
資格取得届 6,812件 資格喪失届 5,847件 資格変更
届 2,202件を処理した。また,次年度保険者証29,747件
を郵送するなど適正に実施した。
上
半
期
活
動
実
績
-国民健康保険課又は各窓口センタ- において,世
帯主届出に基づき実施する。
課
題
すでに社会保険等に加入しているにも関わらず,国保の
喪失手続きをしていない方がいることから,資格喪失手
続きの勧奨推進を図る必要がある。
課
題 成
果
資格異動届出書について,入力誤りがないか確認し誤
りがあった場合は訂正した。また,提出日と同月内に届
出書の内容確認ができるよう速やかに処理することがで
き,適正な保険給付や国保税の賦課に繋がった。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
グリーン購入対象の事務用品の購入に努
め,環境負荷の軽減に寄与する。
効率性 中:適切な費用対効果が得られている
0千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-50,782千円 63,058千円 事業コスト
(A+B)
52,038千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 11,662千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-1.50人 1.50人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
○ その他
評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
達成
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
17,912千円 予算事業名
総人件費 18,688千円 17,912千円
国民健康保険事務に要する経費
総事業コスト 60,918千円 59,194千円 71,470千円
総事業費 42,230千円 41,282千円 53,558千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保資格係,国保給付係 02 01 01 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
40.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
グリーン購入対象の事務用品の購入に努
め,環境負荷の軽減に寄与する。
効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
○ その他
評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
有効性
-3,147千円 2,707千円
4,607千円 4,607千円
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠 -事
業
の
概
要
限度額認定証,特定疾病療養受療証,前期高齢
受給者証など交付申請があった者について,審
査をした上で各種証書を速やかに交付する。
課
題
限度額認定証を毎年8月1日に一斉更新するが,自動
更新ではないことから,更新を忘れる方を減少させるこ
とが必要である。
課
題
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
達成
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-法令に基づき各種受給者証の認定交付事務を行
い,被保険者が受診しやすい環境を提供するた
め。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.40人 0.35人 0.35人
時間外
勤務
40.00時間 40.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 有 有 有
成
果
円滑に交付することにより被保険者が受診しやすい環
境を提供することができた。
上
半
期
成
果
-事業コスト
(A+B)
4,997千円 事業分類 C 義務的事業
その他特財 1,850千円 1,900千円 1,900千円 0千円
活
動
実
績
限度額認定証1,433件,特定疾病療養受領証155件,前
期高齢受給者証約16,306件を交付し,円滑に事業を遂
行できた。
上
半
期
活
動
実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-2,707千円
事
業
の
目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事
業
計
画
各種認定証・受給者証の認定交付:通年
事
業
計
画
各種認定証・受給者証の認定交付:通年
事業費(A) 1,850千円 1,900千円 1,900千円 0千円
内
訳 総合戦略
- - - - 実績 17,460件 17,894件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 国民健康保険法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善
目
標
適正な認定,交付を行い,負担割合の誤りや自己負担
限度額の区分誤りがないようにし被保険者にとって不利
益が生じないようにする。
改
善
目
標
限度額認定証の一斉更新について,市報やホームペー
ジを使って広報する。 -
-事務事業名 02 各種受給者証の認定交付
指標名 認定証等交付件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
限度額認定証
特定疾病療養受療証
前期高齢者受給者証 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
17,912千円 予算事業名
総人件費 18,688千円 17,912千円
国民健康保険事務に要する経費
総事業コスト 60,918千円 59,194千円 71,470千円
総事業費 42,230千円 41,282千円 53,558千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保資格係,国保給付係 02 01 01 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
30.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
グリーン購入対象の事務用品の購入に努
め,環境負荷の軽減に寄与する。
効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
○ その他
評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
有効性
-3,879千円 3,795千円
3,805千円 3,805千円
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠 -事
業
の
概
要
医療機関から該当月の医療費の証明を受けた上
で本人からの申請に基づき審査手続をするととも
に,貸付決定後は医療機関へ振り込む。
高額療養費の支給決定後は,支給金額を貸付金
の償還に充当する。
課
題
定期異動による担当者の認識不足により,貸付金の償
還漏れが発生する可能性がある。
課
題
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
達成
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-高額療養費や出産育児一時金が支給されるまで
の間,予定される高額療養費や出産育児一時金
の90%又は80%を無利子で貸し付けることによ
り,被保険者の一時的な負担を軽減するため。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.50人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
30.00時間 30.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成
果
円滑に貸付することにより被保険者の一時的な負担を
軽減することに寄与できた。
上
半
期
成
果
-事業コスト
(A+B)
3,883千円 事業分類 C 義務的事業
その他特財 4千円 10千円 10千円 0千円
活
動
実
績
高額療養費貸付40件9,505,000円,出産育児一時金貸
付 実績なしで,円滑に事業を遂行できた。
上
半
期
活
動
実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-3,795千円
事
業
の
目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事
業
計
画
高額療養費貸付事務:通年
事
業
計
画
高額療養費貸付事務:通年
事業費(A) 4千円 10千円 10千円 0千円
内
訳 総合戦略
- - - - 実績 43件 40件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 国民健康保険法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善
目
標
国保税の未納がないか必ず確認し,貸付割合に誤りが
ないように適正な貸付を行い,被保険者にとって不利益
が生じないようにする。
(未納あり 貸付割合8割,未納なし 貸付割合9割)
貸付を実施した案件は必ず償還させること。
改
善
目
標
貸付台帳による適正管理を行うとともに,貸付基金の残
高確認を会計事務局に依頼する。 -
-事務事業名 03 貸付金の貸付
指標名 貸付件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
高額療養費貸付
出産育児一時金貸付 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
7,642千円 予算事業名
総人件費 7,675千円 7,589千円
レセプト点検整理に要する経費
総事業コスト 18,443千円 18,064千円 18,442千円
総事業費 10,768千円 10,475千円 10,800千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 02 01 01 01 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 レセプト点検整理
指標名 財政効果額
112,880千円
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 財政効果額(返納金等を含む)
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
130,000千円 130,000千円 130,000千円 130,000千円 130,000千円 130,000千円 110,000千円
その他特財 10,768千円 10,475千円 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標
レセプトの年間点検件数
平成25年度実績725,693件
平成26年度実績739,216件
平成27年度実績742,690件 - - -
-H27年度 H28年度
実績 129,587千円
一般財源 0千円 0千円
0千円 0千円
改
善
目
標
レセプトの資格点検事務が滞りそうになる場合には,
臨時職員を事務補助に当たらせることで対応する。
改
善
目
標
交渉術や医療費関係の知識向上のための参考本等購
入や,機会があれば研修に参加させるることで,さらな
るスキルアップを図る。
0千円 0千円
7,589千円 7,642千円
時間外
勤務
30.00時間 60.00時間 80.00時間 事
業
の
目
的
・レセプトの内容について,茨城県国民健康保険
団体連合会での一次点検審査後に,市において
二次点検を行うことや資格に関する点検を行うこ
とで,レセプトの精度を上げ,過請求等を防ぐた
め。
内
訳 正
職
員
従事
割合
1.00人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
財政効果額:130,000千円(返納金等を含む見込)以上を
目指す。
レセプト点検員のスキルアップのために定期的にレセプ
ト点検事務研修講座に参加させる。
6月(4名参加予定),10月(4名参加予定),3月(4名参加
予定)
事
業
計
画
財政効果額:130,000千円(返納金等を含む見込)以上を
目指す。
レセプト点検員のスキルアップのために定期的にレセプ
ト点検事務研修講座に参加させる。
6月(4名参加予定),10月(4名参加予定),3月(4名参加
予定)
事業費(A) 10,768千円 10,475千円 10,800千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
10,800千円 0千円
活
動
実
績
財政効果額:112,880千円(返納金等を含む)
点検員のスキルアップのために,定期的にレセプト点検
事務研修講座に参加させた。
6月(4名参加),10月(4名参加),3月(4名参加)
上
半
期
活
動
実
績
-・レセプト点検嘱託員4名による診療内容の点検
を行い,請求内容に疑義があるものについては
茨城県国民健康保険団体連合会へ再審査請求
を行う。
・レセプトの資格点検により国保資格喪失後受診
のレセプトを抽出し,医療機関にレセプトを返戻し
過誤調整を行う。
課
題
資格点検において医療機関との交渉術などのスキル
アップを図り,過誤調整をさらに円滑に進める必要があ
る。
課
題 成
果
1億円以上の財政効果額があったが,昨年度より低下し
ていることから,十分な成果が上がったとは言えない。 上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
0千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-18,064千円 18,442千円 事業コスト
(A+B)
18,443千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 7,675千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-1.00人 1.00人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
達成
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
26,666千円 予算事業名
総人件費 27,797千円 26,685千円
徴税総務に要する経費
総事業コスト 34,960千円 33,398千円 33,717千円
総事業費 7,163千円 6,713千円 7,051千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保税係 02 01 02 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 国民健康保険税徴収事業
指標名 口座振替納付割合(第1期から第9期の平均)
26.75%
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要
国民健康保険税の納付において,口座振替による納
付割合 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
26.35% 26.75% 26.80% 26.85% 26.90% 26.95% 26.20%
その他特財 7,163千円 6,713千円 根拠法令等
地方税法
つくば市国民健康保険税条例
つくば市国民健康保険税条例施行規則
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 26.30%
一般財源 0千円 0千円
0千円 0千円
改
善
目
標
納税者としてはコンビニ納付は便利であるが,費用削減
のため今後も金融機関の口座振替納付を推奨してい
く。
改
善
目
標
3回連続して口座振替不能となった方には,振替日前に
振替予告通知を送付し,前年度より振替不能者を減少
させる。
0千円 0千円
26,685千円 26,666千円
時間外
勤務
450.00時間 257.00時間 250.00時間 事
業
の
目
的
国民健康保険税徴収事務を円滑に執行し,安定
した国民健康保険事業を運営するため。
内
訳 正
職
員
従事
割合
3.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
所得照会依頼通知,還付請求書などの回答又は請求
書等の返信に係る郵送料(通年)
各種手数料支払い
各種振替手数料の支払い時期10月(上期分),4月
(下期分)
・口座振替手数料
・コンビ二納付手数料
・郵便振替手数料
事
業
計
画
・所得照会依頼通知,還付請求書などの回答又は請求
書等の返信に係る郵送料(通年)
・各種手数料支払い
各種振替手数料の支払い時期10月(上期分),4月
(下期分)
口座振替手数料
コンビ二納付手数料
郵便振替手数料
事業費(A) 7,163千円 6,713千円 7,051千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
7,051千円 0千円
活
動
実
績
所得照会依頼通知 年間1,790件
還付請求通知 年間2,601件
口座振替手数料
(振替件数 年間62,229件)
コンビニ納付手数料
(納付件数 年間80,938件)
郵便振替手数料については,口座振替の内数となるの
で割愛する。
上
半
期
活
動
実
績
-各種通知の郵便料
(所得照会依頼通知,還付請求書など回答又は
請求書の返信に係る郵送料)
各種振替手数料(郵便・口座・コンビ二)
課
題
口座振替において,年間1,900件の振替不能があったこ
とから,振替不能者を減らすことが必要である。
課
題 成
果
国民健康保険税の賦課に必要な課税資料の収集や被
保険者へ国保税還付が適正に実施できた。
国保の財源である国保税の徴収率は前年度実績を上
回ると見込まれる。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
口座振替を適正に実施し,追加通知を無く
すことにより資源削減に繋がる。
効率性 中:適切な費用対効果が得られている
0千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-33,398千円 33,717千円 事業コスト
(A+B)
34,960千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 27,797千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-3.50人 3.50人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
○ 天然資源の枯渇防止
評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
達成
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
11,183千円 予算事業名
総人件費 11,418千円 11,183千円
賦課徴収に要する経費
総事業コスト 24,181千円 33,004千円 34,237千円
総事業費 12,763千円 21,821千円 23,054千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保税係 02 01 02 02 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 国民健康保険税賦課徴収事業
指標名 国保税収納率
集計中
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 国民健康保険税の現年度分収納率
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
89.60% 89.62% 89.63% 89.64% 89.65% 89.66% 89.58%
その他特財 12,763千円 21,821千円 根拠法令等
地方税法
つくば市国民健康保険税条例
つくば市国民健康保険税条例施行規則
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 90.14%
一般財源 0千円 0千円
0千円 0千円
改
善
目
標
次回の納期限においては,口座振替が可能な状況にし
ていただきたい旨の通知する。
1期から9期において1度も口座振替ができなかった場
合は次年度普通徴収に切り替え,その旨も通知する。 改
善
目
標
納付書納付より口座振替納付での納付率が高いことか
ら,口座振替をさらに推奨することとし,窓口(窓口セン
ターを含む)での口座振替用紙の手交を徹底していく。
0千円 0千円
11,183千円 11,183千円
時間外
勤務
10.00時間 15.00時間 15.00時間 事
業
の
目
的
国民健康保険税の賦課徴収事務を円滑に執行
する。また,収納率向上のためにパンフレット等を
作成する。
内
訳 正
職
員
従事
割合
1.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
・所得照会依頼通知(5月)
・未申告者に対する簡易申告書送付(6月)
・本課税納付書(7月),随時課税納付書(通年)
・督促状発送(未納者宛,各納期限の1ヶ月後)
・口座振替促進用パンフレット作成
・国民健康保険制度のお知らせチラシ作成
・筑波大学留学生へのオリエンテ- ション時制度説明(4
月,9月実施)
・納税課との合同納税相談(年2回)
事
業
計
画
・所得照会依頼通知(5月)
・簡易申告書送付(6月)
・本課税納付書発送(7月)
・督促状発送(年間9回)
・パンフレット・チラシ作成
(4月 口座振替促進用,6月 国保制度チラシ)
・筑波大オリエンテーション時国保税度説明
・合同納税相談(年2回)
事業費(A) 12,763千円 21,821千円 23,054千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
23,054千円 0千円
活
動
実
績
・所得照会依頼通知(5月 1,010件)
・簡易申告書送付(6月 764件)
・本課税納付書発送(7月 28,017通)
・督促状発送(年間50,000通)
・パンフレット・チラシ作成
(口座振替促進 4月 50,000部,
国保制度 6月 3,500部)
・筑波大オリエンテーション時説明(4月9日,9月29日)
・合同納税相談(12月6日,1月24日)
上
半
期
活
動
実
績
-条例に基づき,国民健康保険加入世帯に対し適
正に国保税を賦課し,納付書を発送する。
納税意識啓発用パンフレット作成する。
課
題
督促状の発送件数が毎期5,000通を超えることから,被
保険者に対し,納期限を守らせることが必要である。
課
題 成
果
国保税の賦課に必要な,被保険者の所得を把握し,適
正な国保税賦課を行った。
また,筑波大留学生への制度の説明や納税相談を実施
し,課税根拠が浸透し,納税意識の向上に繋がった。
平成27年度の収納率は前年度実績を上回ると見込まれ
る。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
0千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-33,004千円 34,237千円 事業コスト
(A+B)
24,181千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 11,418千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-1.50人 1.50人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
達成
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
1,513千円 予算事業名
総人件費 1,533千円 1,513千円
運営協議会に要する経費
総事業コスト 1,826千円 1,797千円 2,175千円
総事業費 293千円 284千円 662千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 02 01 03 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 国保運営協議会運営
指標名 国民健康保険運営協議会開催回数
2回
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 年間の会議開催回数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
2回 2回 2回 2回 2回 2回
3回
その他特財 293千円 284千円 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 2回
一般財源 0千円 0千円
0千円 0千円
改
善
目
標
国保財政運営主体の都道府県化の動向を注視し,対応
していくことが必要であり,そのためには正確な情報提
供を速やかに行っていく。
改
善
目
標
データヘルス計画の策定などの案件を提出し審議して
いただく。
0千円 0千円
1,513千円 1,513千円
時間外
勤務
5.00時間 10.00時間 10.00時間 事
業
の
目
的
国保事業の円滑な運営に関する重要事項を審議
するため。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.20人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
年度内に2回,国民健康保険運営協議会を開催する。
7月,2月に開催予定。
その他必要に応じて開催する。
事
業
計
画
年度内に2回,国民健康保険運営協議会を開催する。
7月,2月に開催予定。
その他必要に応じて開催する。
事業費(A) 293千円 284千円 662千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
662千円 0千円
活
動
実
績
平成27年7月31日,平成28年2月16日の2回,国民健康
保険運営協議会を開催し,予算・決算などについて審議
した。
・7月31日の主な議題①平成26年度国民健康保険特別
会計の決算見込みについて②平成27年度国民健康保
険税の賦課について
・2月16日の主な議題①平成28年度国民健康保険特別
会計予算(案)について②平成28年度国民健康保険事
業計画(案)について
上
半
期
活
動
実
績
-国民健康保険運営協議会は市長の諮問機関で
あり,委員の構成は被保険者代表4名,医師・薬
剤師代表4名,公益代表4名,被用者保険代表2
名となっており,市長の諮問に応じて各々の立場
から,その問題を審議検討し,諮問事項に対する
意見を市長に答申する。
課
題
国保運営の報告が主体的となっており,案件審議を特
に行っていない。
課
題 成
果
予算や決算などについて審議し,国民健康保険事業の
円滑な運営に寄与した。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
0千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-1,797千円 2,175千円 事業コスト
(A+B)
1,826千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 1,533千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.20人 0.20人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
達成
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
2,310千円 予算事業名
総人件費 2,414千円 2,310千円
一般被保険者療養給付費
総事業コスト 9,773,080千円 10,421,890千円 10,242,051千円
総事業費 9,770,666千円 10,419,580千円 10,239,741千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 02 02 01 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 一般被保険者療養給付費
指標名 一般被保険者療養給付費
10,419,580千円
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
一般被保険者療養給付費
一般被保険者が疾病や負傷により保険医療機関で
受診した場合の,国民健康保険法第36条第1項の規
定に基づく療養の給付 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 3,856,922千円 4,962,035千円 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 551,608千円 667,450千円 653,964千円 総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 9,770,666千円
一般財源 2,225,827千円 2,139,813千円 3,136,309千円 2,650,282千円 改
善
目
標
-改
善
目
標
-2,442,042千円 0千円
2,310千円 2,310千円
時間外
勤務
50.00時間 30.00時間 30.00時間 事
業
の
目
的
一般被保険者が疾病や負傷により保険医療機関
で受診した場合,国民健康保険法第36条第1項
の規定に基づいて療養の給付を行うため。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
平成27年度当初予算額:9,908,193千円
茨城県国民健康保険団体連合会からの請求に対し支
払う(通年)
事
業
計
画
平成28年度当初予算額:10,239,741千円
茨城県国民健康保険団体連合会からの請求に対し支
払う(通年)
事業費(A) 9,770,666千円 10,419,580千円 10,239,741千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
5,019,143千円 0千円
活
動
実
績
一般被保険者療養給付費 10,419,580千円の支給をし
た。
参考:一般被保険者数49,383人(H28.3月末)
前年度3月末49,394人
上
半
期
活
動
実
績
-一般被保険者に係る医科,歯科,調剤などの医
療費の保険者負担分を医療費の審査支払機関
である茨城県国民健康保険団体連合会へ支出す
る。
課
題
-課
題 成
果
一般被保険者が疾病や負傷により保険医療機関で受
診した医療費について,保険者負担分の療養の給付を
茨城県国民健康保険団体連合会へ支出することにより
円滑・適正に執行することができた。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
2,124,592千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-10,421,890千円 10,242,051千円 事業コスト
(A+B)
9,773,080千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 2,414千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.30人 0.30人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
−
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.20人 0.20人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
−
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
要
退職被保険者等に係る医科,歯科,調剤などの
医療費の保険者負担分を医療費の審査支払機
関である茨城県国民健康保険団体連合会へ支
出する。
課
題
-課
題 成
果
退職被保険者等が疾病や負傷により保険医療機関で
受診した医療費について,保険者負担分の療養の給付
を茨城県国民健康保険団体連合会へ支出することによ
り円滑・適正に執行することができた。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
29,263千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-584,138千円 641,165千円 事業コスト
(A+B)
683,890千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 1,519千円
事
業
の
目
的
退職被保険者等が疾病や負傷により保険医療機
関で受診した場合,国民健康保険法第36条第1
項の規定に基づいて療養の給付を行うため。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.20人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
平成27年度当初予算額:642,591千円
茨城県国民健康保険団体連合会からの請求に対し支
払う(通年)
事
業
計
画
平成28年度当初予算額:639,679千円
茨城県国民健康保険団体連合会からの請求に対し支
払う(通年)
事業費(A) 682,371千円 582,652千円 639,679千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
610,416千円 0千円
活
動
実
績
退職被保険者等療養給付費 582,652千円を支給した。
参考:退職被保険者数 1,520人(H28.3月末)
前年度3月末 2,316人
上
半
期
活
動
実
績
-一般財源 0千円 3,228千円
0千円 0千円
改
善
目
標
-改
善
目
標
-0千円 0千円
1,486千円 1,486千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 682,371千円 582,652千円
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
退職被保険者等療養給付費退職被保険者等が疾病
や負傷により保険医療機関で受診した場合の,国民
健康保険法第36条第1項の規定に基づくて療養の給
付 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 682,371千円 579,424千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 02 02 01 02 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 退職被保険者等療養給付費
指標名 退職被保険者等療養給付費
1,486千円 予算事業名
総人件費 1,519千円 1,486千円
退職被保険者等療養給付費
総事業コスト 683,890千円 584,138千円 641,165千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.30人 0.30人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
−
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
要
一般被保険者に係る柔道整復,鍼灸,補装具な
どの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体
連合会や柔道整復師会,被保険者へ支出する。 課
題
-課
題 成
果
一般被保険者が支払った治療費に対し,療養費に相当
する額を円滑・適正に給付することで,被保険者の負担
の軽減を図ることができた。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
43,443千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-108,473千円 108,882千円 事業コスト
(A+B)
111,271千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 2,360千円
事
業
の
目
的
一般被保険者が国民健康保険法第54条第1項及
び第2項の規定に基づき治療等を行った場合は,
柔道整復・鍼灸・補装具などの療養費に関する費
用を被保険者に給付するなどし,負担の軽減を図
るため。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
平成27年度当初予算額:117,124千円
茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し
支払う(通年)
事
業
計
画
平成28年度当初予算額:106,612千円
茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し
支払う(通年)
柔道整復師の施術を受けられる方へ,適切な受診をお
願いするチラシを作成し周知する。
長期継続,頻回傾向にある方へ調査票による照会を行
う。
事業費(A) 108,911千円 106,203千円 106,612千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
0千円 0千円
活
動
実
績
一般被保険者療養費 106,203千円を支給した。
参考:一般被保険者数49,383人(H28.3月末)
前年度3月末49,394人
上
半
期
活
動
実
績
-一般財源 51,439千円 39,101千円 47,642千円 56,588千円 改
善
目
標
-改
善
目
標
-52,951千円 0千円
2,270千円 2,270千円
時間外
勤務
30.00時間 15.00時間 15.00時間 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 9,830千円 10,514千円 10,218千円 総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 108,911千円 106,203千円
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
一般被保険者療養費
一般被保険者が国民健康保険法第54条第1項及び
第2項の規定に基づいて治療等を行った場合,療養
費に相当する額を被保険者等に給付するもの。 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 02 02 01 03 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 一般被保険者療養費
指標名 一般被保険者療養費
2,270千円 予算事業名
総人件費 2,360千円 2,270千円
一般被保険者療養費
総事業コスト 111,271千円 108,473千円 108,882千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
1,500千円 予算事業名
総人件費 1,574千円 1,500千円
退職被保険者等療養費
総事業コスト 9,041千円 6,983千円 8,598千円
総事業費 7,467千円 5,483千円 7,098千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 02 02 01 04 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 退職被保険者等療養費
指標名 退職被保険者等療養費
5,483千円
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
退職被保険者等療養費
退職被保険者等が国民健康保険法第54条第1項及
び第2項の規定に基づいて治療等を行った場合,療
養費に相当する額を被保険者に給付するもの。 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 7,467千円 5,318千円 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 7,467千円
一般財源 0千円 165千円
0千円 0千円
改
善
目
標
-改
善
目
標
-0千円 0千円
1,500千円 1,500千円
時間外
勤務
20.00時間 5.00時間 5.00時間 事
業
の
目
的
退職被保険者等が国民健康保険法第54条第1項
及び第2項の規定に基づき治療等を行った場合
は,柔道整復・鍼灸・補装具などの療養費に関す
る費用を被保険者に給付するなどし,負担の軽減
を図るため。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.20人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
平成27年度当初予算額:8,678千円
茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し
支払う(通年)
事
業
計
画
平成28年度当初予算額:7,098千円
茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し
支払う(通年)
柔道整復師の施術を受けられる方へ,適切な受診をお
願いするチラシを作成し周知する。
長期継続,頻回傾向にある方へ調査票による照会を行
う。
事業費(A) 7,467千円 5,483千円 7,098千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
7,098千円 0千円
活
動
実
績
退職被保険者等療養費 5,483千円を支給した。
参考:退職被保険者数 1,520人(H28.3月末)
前年度3月末 2,316人
上
半
期
活
動
実
績
-退職被保険者等に係る柔道整復,鍼灸,補装具
などの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体
連合会や柔道整復師会,被保険者へ支出する。 課
題
-課
題 成
果
退職被保険者が支払った治療費に対し,療養費に相当
する額を円滑・適正に支給することで,被保険者の負担
の軽減を図ることができた。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
0千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-6,983千円 8,598千円 事業コスト
(A+B)
9,041千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 1,574千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.20人 0.20人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
−
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
4,564千円 予算事業名
総人件費 4,665千円 4,564千円
一般被保険者高額療養費
総事業コスト 1,160,654千円 1,334,300千円 1,270,861千円
総事業費 1,155,989千円 1,329,736千円 1,266,297千円 0千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 02 02 02 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 一般被保険者高額療養費
指標名 一般被保険者高額療養費
1,329,736千円
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
一般被保険者高額療養費
一般被保険者が支払った医療費の自己負担額が自
己負担限度額を超えた場合,超えた分を高額療養費
として支給するもの。 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 207,582千円 258,390千円 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 68,809千円 71,799千円 71,527千円 総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 1,155,989千円
一般財源 519,539千円 578,807千円 360,059千円 420,740千円 改
善
目
標
-改
善
目
標
-400,465千円 0千円
4,564千円 4,564千円
時間外
勤務
40.00時間 40.00時間 40.00時間 事
業
の
目
的
一般被保険者が支払った医療費の自己負担額
が自己負担限度額を超えた場合,超えた分を高
額療養費として支給し,負担の軽減を図るため。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.60人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
平成27年度当初予算額:1,153,656千円
茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し
支払う(通年)
事
業
計
画
平成28年度当初予算額:1,266,297千円
茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し
支払う(通年)
事業費(A) 1,155,989千円 1,329,736千円 1,266,297千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
209,478千円 0千円
活
動
実
績
一般被保険者高額療養費 1,329,736千円を支給した。
参考:一般被保険者数49,383人(H28.3月末)
前年度3月末49,394人
上
半
期
活
動
実
績
-一般被保険者が支払った医療費の自己負担額
が自己負担限度額を超えた場合,超えた分を高
額療養費として支給する。
課
題
-課
題 成
果
一般被保険者が支払った医療費の自己負担額が自己
負担限度額を超えた場合,超えた分を高額療養費とし
て支給することで,被保険者の負担の軽減を図ることが
できた。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
584,827千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-1,334,300千円 1,270,861千円 事業コスト
(A+B)
1,160,654千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 4,665千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.60人 0.60人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
−
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度:
H
27年度∼H
28年度】
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.30人 0.30人
H
29
年
度
当
初
積
算
根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の
進捗状況
達成
目標の
進捗状況
−
事業の
進捗状況
-目標の
進捗状況
-事
業
の
概
要
退職被保険者等が支払った医療費の自己負担
額が自己負担限度額を超えた場合,超えた分を
高額療養費として支給する。
課
題
-課
題 成
果
退職被保険者等が支払った医療費の自己負担額が自
己負担限度額を超えた場合,超えた分を高額療養費と
して支給することで,被保険者の負担の軽減を図ること
ができた。
上
半
期
成
果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
51,415千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-100,546千円 122,683千円 事業コスト
(A+B)
97,879千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 2,333千円
事
業
の
目
的
退職被保険者等が支払った医療費の自己負担
額が自己負担限度額を超えた場合,超えた分を
高額療養費として支給し,負担の軽減を図るた
め。
内
訳 正
職
員
従事
割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事
業
計
画
平成27年度当初予算額:83,358千円
茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し
支払う(通年)
事
業
計
画
平成28年度当初予算額:120,400千円
茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し
支払う(通年)
事業費(A) 95,546千円 98,263千円 120,400千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
68,985千円 0千円
活
動
実
績
退職被保険者等高額療養費 98,263千円を支給した。
参考:退職被保険者数 1,520人(H28.3月末)
前年度3月末 2,316人
上
半
期
活
動
実
績
-一般財源 20,337千円 25,274千円
0千円 0千円
改
善
目
標
-改
善
目
標
-0千円 0千円
2,283千円 2,283千円
時間外
勤務
20.00時間 20.00時間 20.00時間 根拠法令等 国民健康保険法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 95,546千円 98,263千円
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内
訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
退職被保険者等高額療養費
退職被保険者等が支払った医療費の自己負担額が
自己負担限度額を超えた場合,超えた分を高額療養
費として支給するもの。 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 75,209千円 72,989千円
保健医療部 国民健康保険課 国保給付係 02 02 02 02 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 退職被保険者等高額療養費
指標名 退職被保険者等高額療養費
2,283千円 予算事業名
総人件費 2,333千円 2,283千円
退職被保険者等高額療養費
総事業コスト 97,879千円 100,546千円 122,683千円